Законодательство
Архангельская область

Архангельская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Тридцать пятая (внеочередная) сессия
двадцать четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2008 г. № 703

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (2009 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. решений Архангельского городского Совета
от 22.10.2008 № 763, от 08.04.2009 № 840,
от 26.05.2009 № 867, от 17.06.2009 № 903)

Архангельский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемую городскую целевую программу "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)".
2. Предусмотреть при формировании бюджетов на 2009 - 2011 годы финансирование данной программы.

Мэр города
В.Н.ПАВЛЕНКО





Утверждена
решением Архангельского
городского Совета депутатов
от 28.07.2008 № 703

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(2009 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. решений Архангельского городского Совета
от 22.10.2008 № 763, от 08.04.2009 № 840,
от 26.05.2009 № 867, от 17.06.2009 № 903)

Паспорт

Наименование      "Строительство объектов социальной инфраструктуры
Программы         (2009 - 2011 годы)" (далее - Программа)

Основание         Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении
для разработки    изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
Программы         регулирования бюджетного процесса и приведении
                  в соответствие с бюджетным законодательством Российской
                  Федерации отдельных законодательных актов Российской
                  Федерации" (с изменениями и дополнениями);
                  постановление администрации Архангельской области от
                  07.12.2007 № 195-па "Об утверждении Порядка осуществления
                  бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета
                  на софинансирование объектов капитального строительства
                  муниципальной собственности в 2008 году"

Заказчик          служба муниципального заказа
Программы
(в ред. решения Архангельского городского Совета от 08.04.2009 № 840)
(см. текст в предыдущей редакции)

Основной          управление строительства и капитального ремонта мэрии
разработчик       города
Программы

Цель Программы    развитие инфраструктуры города Архангельска

Задача Программы  повышение уровня жизни населения, в том числе на основе
                  развития социальной инфраструктуры (образование,
                  здравоохранение, культура, физическая культура и спорт)

Срок реализации и 2009 - 2011 годы;
этапы реализации  выполнение Программы осуществляется в один этап
Программы

Перечень основных проектирование и строительство (реконструкция)
мероприятий       на территории города Архангельска объектов социальной
Программы         инфраструктуры

Исполнители       управление строительства и капитального ремонта мэрии
основных          города, организации (службы заказчиков-застройщиков,
мероприятий       подрядчики)
Программы

Объем и источники общий объем финансирования составляет 588,410 млн. руб.
финансирования    Основными источниками финансирования являются средства
Программы         городского бюджета - 199,410 млн. рублей, в том числе
                  по годам:
                  2009 год - 18,410 млн. рублей;
                  2010 год - 86,000 млн. рублей;
                  2011 год - 95,000 млн. рублей.
                  Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы носят
                  прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
                  в установленном порядке при формировании проектов
                  городского бюджета на очередной финансовый год.
                  Прогнозно:
                  привлеченные средства, в том числе:
                  областного бюджета - 171,500 млн. рублей;
                  федерального бюджета - 217,500 млн. рублей
(в  ред.  решений  Архангельского городского Совета от 22.10.2008 № 763, от
08.04.2009 № 840, от 26.05.2009 № 867, от 17.06.2009 № 903)
(см. текст в предыдущей редакции)

Ожидаемые         строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию
результаты        объектов образования (два спортивных зала площадью
реализации        1180 кв. м), здравоохранения (пристройка на
Программы         500 посещений в смену). Подготовка
                  проектно-сметной документации для строительства
                  физкультурно-оздоровительного комплекса
                  в округе Варавино-Фактория
(в ред. решения Архангельского городского Совета от 08.04.2009 № 840)
(см. текст в предыдущей редакции)

Контроль          контроль за исполнением Программы осуществляют заказчик
за исполнением    Программы и Архангельский городской Совет депутатов
Программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения

Городская целевая программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)" разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", постановлением администрации Архангельской области от 07.12.2007 № 195-па "Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2008 году".
Программа определяет стратегию развития социальной инфраструктуры в городе Архангельске.
Направление инвестиций на решение задач по развитию социальной инфраструктуры в целях наиболее эффективного их использования обеспечивается с помощью программно-целевого метода планирования.
В Программе представлен анализ состояния текущей ситуации в различных отраслях, цели, задачи, приоритетные направления развития социальной инфраструктуры, план мероприятий по их реализации и ожидаемые результаты.
Реализация Программы обеспечивается за счет средств бюджетов всех уровней.

Образование

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации в Российской Федерации. Увеличение рождаемости невозможно без предоставления родителям твердых социальных гарантий возможности устройства маленького ребенка в дошкольное учреждение, с тем чтобы мать могла по истечении отпуска по уходу за ребенком в соответствии со своим желанием вернуться к полноценной трудовой деятельности. Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать общедоступной. Для администрации города вопрос расширения доступности дошкольного образования остается одним из самых приоритетных.
Несмотря на все меры и усилия со стороны городской власти, за последние три года очередь на получение мест в детских дошкольных учреждениях не сокращается. Количество мест в дошкольных учреждениях не обеспечивает потребности населения. Численность рожденных детей в городе составила: в 2005 году - 3670 человек, в 2006 году - 3631 человек, в 2007 году - 3899 человек.
В соответствии с демографическими показателями рост рождаемости продолжится до 2010 года, а следовательно, сохранится и потребность в дошкольных услугах. В настоящее время количество детей, стоящих на очереди для получения места в детском саду, составляет 7886 детей. Количество остронуждающихся детей в дошкольном образовании постоянно растет. Для их устройства в настоящее время необходимо 5109 мест. Наиболее сложная ситуация складывается в территориальных округах: Маймаксанском (303 чел.), округе Майская горка (685 чел.), Соломбальском (504 чел.), Северном (343 чел.), Октябрьском (1044 чел.).
С 2003 года проводится целенаправленная работа по увеличению мест в детских садах за счет оптимизации помещений в действующих детских дошкольных учреждениях.
К 2012 году увеличится на 1000 количество мест во вновь построенных детских образовательных учреждениях.
Для обеспечения населения услугами дошкольного образования на территории г. Архангельска необходимо открыть 18 детских садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Строительство в соответствии с действующими нормами и правилами новых зданий позволит создать безопасные условия жизнедеятельности для участников образовательного процесса, обеспечит сохранность муниципального имущества, приведет к уменьшению проблемы недостаточного количества мест в дошкольных образовательных учреждениях, увеличению рабочих мест.

Здравоохранение

На сегодняшний день в системе муниципального здравоохранения функционируют 17 подведомственных подразделений. С учетом особенностей города, а именно: большая протяженность, наличие значительного количества отдаленных территорий, в том числе островных, перед отраслью стоит проблема организации доступной первичной медико-санитарной помощи жителям независимо от места их проживания. В настоящее время в связи с увеличением жилищного строительства в городе, активной передачей приписного населения от ведомственных лечебно-профилактических учреждений в систему муниципального здравоохранения мощности некоторых МУЗ становятся недостаточными.
Кроме этого, существенное значение имеет факт постоянного развития всех видов и профилей медицинской помощи, что требует улучшения условий функционирования отдельных структурных подразделений МУЗ, а также самостоятельных учреждений.
В соответствии с действующим законодательством учреждения здравоохранения, включая обособленные структурные подразделения, обязаны лицензировать медицинскую деятельность 1 раз в 5 лет. В ходе лицензирования необходимо в установленном порядке получить заключения санитарно-эпидемиологической службы, службы государственного противопожарного надзора о состоянии зданий и помещений муниципальных учреждений здравоохранения, о соответствии систем, обеспечивающих жизнедеятельность учреждений (вентиляция, канализация, водоснабжение, электроснабжение, освещение), требуемым санитарным нормам и правилам.
Полноценное развитие отрасли здравоохранения, обеспечение безопасности лечения пациентов и работы медицинского персонала зависит от материальных затрат в части строительства новых объектов здравоохранения.

Физическая культура и спорт

В Архангельске остро стоит проблема строительства новых и реконструкции старых муниципальных физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. В городе не выдерживаются социальные нормативы и нормы, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (с изменениями от 14.07.2001, от 13.07.2007). На 350 тысяч человек город должен иметь спортзалов с общей площадью 122500 кв. м (227 залов размером 18 x 30) и плоскостных сооружений 682290 кв. м (89 полноразмерных футбольных полей). В настоящее время в городе четыре муниципальных универсальных спортивных зала, один оздоровительный бассейн. Остальные спортсооружения являются специализированными и используются только для спортивной подготовки учащихся детско-юношеских школ. Срок службы муниципальных спортсооружений более 20 лет. Практически все спортсооружения требуют комплексного капитального ремонта и модернизации. Ни одно из этих сооружений не отвечает современным нормативным требованиям. В городе отсутствует система плоскостных спортивных, физкультурно-оздоровительных сооружений. Нет ни одного хоккейного корта, ни одной оборудованной площадки для технических видов спорта. В городе отсутствует легкоатлетический стадион, который соответствовал хотя бы уровню Олимпиады-80.
Занятия физической культурой и спортом - единственный известный способ сохранения и укрепления здоровья в условиях городской жизни. Спорт и физкультура также являются главным оружием в профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и других социальных язв современного общества.
Главной задачей города является обеспечение условий для развития массового спорта и физической культуры. Решение данной задачи невозможно без строительства новых и реконструкции старых физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений.
Выполнение данной Программы позволит снять остроту обозначенной проблемы.

Культура

Экологическая ситуация в муниципальном образовании "Город Архангельск" по-прежнему остается сложной. Она усугубляется рядом объективных факторов: климатическими особенностями, повышенным уровнем фоновых значений содержания вредных веществ в окружающей природной среде, концентрацией на достаточно ограниченной территории города значительного количества хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики.
Состояние атмосферного воздуха характеризуется высоким и повышенным уровнем загрязнения, наблюдается постоянное увеличение выбросов загрязняющих веществ, регистрируются случаи пиковых концентраций загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий. К основным источникам загрязнения атмосферы относятся предприятия целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, теплоэнергетического комплекса, автомобильный, речной и железнодорожный транспорт.
Надлежащее качество жизни и здоровья населения города может быть обеспечено только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды.
Одним из способов сохранения зеленых зон города является обустройство их в парковые зоны. Территория парков приспособлена для активного и тихого отдыха взрослого населения и детей с размещением аттракционов, детских площадок, малых форм архитектуры.
В связи с высокой стоимостью планируемых мероприятий и продолжительностью сроков их реализации необходимо решать обозначенные выше проблемы программными методами.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие социальной инфраструктуры города Архангельска.
Основная задача Программы: повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт).

3. Сроки реализации Программы

Начало реализации Программы - 2009 год.
Окончание реализации Программы - 2011 год.
Выполнение Программы осуществляется в один этап.

4. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на достижение основной цели - развитие социальной инфраструктуры города Архангельска.
Программа включает в себя один основной раздел - проектирование, строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта).
Программные мероприятия, содержащиеся в Приложении к Программе, приведены в систему, имеют исполнителей, источники и объемы финансирования.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета с привлечением средств федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования Программы составляет 588,410 млн. рублей, в том числе:
(в ред. решений Архангельского городского Совета от 08.04.2009 № 840, от 17.06.2009 № 903)
(см. текст в предыдущей редакции)
средства городского бюджета - 199,410 млн. руб.;
(в ред. решений Архангельского городского Совета от 08.04.2009 № 840, от 17.06.2009 № 903)
(см. текст в предыдущей редакции)
средства областного бюджета - 171,500 млн. руб.;
(в ред. решения Архангельского городского Совета от 08.04.2009 № 840)
(см. текст в предыдущей редакции)
средства федерального бюджета - 217,500 млн. руб.
(в ред. решения Архангельского городского Совета от 08.04.2009 № 840)
(см. текст в предыдущей редакции)
Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей городского бюджета.
Объекты капитального строительства, включенные в настоящую Программу, финансируются из городского бюджета в составе программной части городской инвестиционной программы капитальных вложений на соответствующий год.
Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется путем подписания соответствующих соглашений, договоров между заказчиком Программы (мэрией города Архангельска) и департаментами администрации Архангельской области.
Финансирование из федерального бюджета осуществляется по бюджетным заявкам администрации Архангельской области в федеральные целевые программы с учетом предложений мэрии города Архангельска на очередной финансовый год с соответствующим подтверждением.

Распределение
объемов финансирования Программы по источникам и годам

(в ред. решения Архангельского городского Совета
от 17.06.2009 № 903)
(см. текст в предыдущей редакции)

+---+--------------------------+---------------+--------------------------+
¦ № ¦ Источники финансирования ¦     Объем     ¦  в том числе по годам:   ¦
¦п/п¦                          ¦финансирования,+--------+--------+--------+
¦   ¦                          ¦    всего      ¦  2009  ¦  2010  ¦  2011  ¦
¦   ¦                          ¦  (млн. руб.)  ¦        ¦        ¦        ¦
+---+--------------------------+---------------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦            2             ¦       3       ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦
+---+--------------------------+---------------+--------+--------+--------+
¦   ¦Всего по Программе        ¦    588410     ¦  18410 ¦ 240000 ¦ 330000 ¦
+---+--------------------------+---------------+--------+--------+--------+
¦   ¦в том числе:              ¦               ¦        ¦        ¦        ¦
+---+--------------------------+---------------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Федеральный бюджет        ¦    217500     ¦      - ¦  77500 ¦ 140000 ¦
+---+--------------------------+---------------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Областной бюджет          ¦    171500     ¦      - ¦  76500 ¦  95000 ¦
+---+--------------------------+---------------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Городской бюджет          ¦    199410     ¦  18410 ¦  86000 ¦  95000 ¦
+---+--------------------------+---------------+--------+--------+--------+

6. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных договоров (контрактов), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий на конкурсной (аукционной) основе. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с законодательством и ежегодно утверждаемым главой муниципального образования порядком финансирования программы капитальных вложений в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

7. Система управления реализацией Программы

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования из муниципального бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и год.
Контроль за ходом исполнения Программы включает в себя ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, контрактов, соглашений.
Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Корректировка Программы, в том числе продление срока ее реализации, включение в нее новых мероприятий и подпрограмм, осуществляется в установленном порядке.

8. Оценка эффективности реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные показатели.
Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
Оценку реализации Программы предлагается производить ежегодно с предоставлением информации о достигнутых результатах заказчику Программы до 15 января года, следующего за отчетным.
Успешная реализация Программы позволит обеспечить увеличение объемов строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры.

СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (2009 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. решения Архангельского городского Совета
от 08.04.2009 № 840)
(см. текст в предыдущей редакции)

+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ № ¦    Наименование    ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2009 - ¦
¦п/п¦     показателя     ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦2011 гг.¦
¦   ¦    (индикатора)    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                    +-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦   ¦                    ¦ факт  ¦оценка ¦            прогноз             ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 1 ¦         2          ¦   4   ¦   5   ¦   3   ¦   6   ¦   7   ¦   8    ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 1 ¦Образование         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦   ¦Ввод в эксплуатацию ¦   -   ¦   -   ¦       ¦ 1180  ¦ 1180  ¦  2360  ¦
¦   ¦многофункциональных ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦спортивных залов    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

]]>
¦   ¦(кв. м)             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 2 ¦Здравоохранение     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦   ¦Ввод в эксплуатацию ¦  300  ¦  100  ¦       ¦       ¦  500  ¦  500   ¦
¦   ¦поликлиник          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦(посещений в смену) ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

9. Контроль за ходом реализации Программы

Служба муниципального заказа несет ответственность за организацию выполнения соответствующих мероприятий, за рациональное, результативное, эффективное и целевое использование выделенных средств.
(в ред. решения Архангельского городского Совета от 08.04.2009 № 840)
(см. текст в предыдущей редакции)
Контроль за целевым использованием средств бюджета мэрии города осуществляет департамент финансов и казначейского исполнения бюджета администрации города.
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Архангельский городской Совет депутатов.





Приложение
к городской целевой программе
"Строительство объектов социальной
инфраструктуры (2009 - 2011 годы)"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (2009 - 2011 ГОДЫ)"

(в ред. решений Архангельского городского Совета
от 08.04.2009 № 840, от 26.05.2009 № 867,
от 17.06.2009 № 903)

+-----+--------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+---------------------+
¦  №  ¦    Наименование    ¦ Исполнители  ¦  Источники   ¦  Объем финансирования, тыс. руб.  ¦Ожидаемые результаты ¦
¦ п/п ¦    мероприятия     ¦              ¦финансирования+--------+--------------------------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦ всего  ¦  в том числе по годам:   ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦        +--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦        ¦  2009  ¦  2010  ¦  2011  ¦                     ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦  1  ¦         2          ¦      3       ¦      4       ¦   5    ¦   6    ¦   7    ¦   8    ¦          9          ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦     ¦                                         Общий объем финансирования                                         ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦  I  ¦Проектирование,     ¦Управление    ¦Общий объем   ¦ 588410 ¦ 18410  ¦ 240000 ¦ 330000 ¦Ввод в эксплуатацию  ¦
¦     ¦строительство       ¦строительства ¦средств, в    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦объектов:            ¦
¦     ¦(реконструкция) и   ¦и капитального¦т.ч.:         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦2009 год - подготовка¦
¦     ¦ввод в эксплуатацию ¦ремонта мэрии ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦проектно-сметной     ¦
¦     ¦объектов социальной ¦города,       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦документации (ПСД)   ¦
¦     ¦инфраструктуры      ¦организации   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦для строительства    ¦
¦     ¦                    ¦(службы       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦физкультурно-        ¦
¦     ¦                    ¦заказчиков,   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦оздоровительного     ¦
¦     ¦                    ¦подрядчики)   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦комплекса (ФОК) в    ¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦округе               ¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦Варавино-Фактория;   ¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦2010 год - спортивный¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦зал площадью 1180 кв.¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦м;                   ¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦2011 год - пристройка¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦на 500 посещений в   ¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦смену;               ¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦спортивный зал       ¦
¦     ¦                    ¦              ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦площадью 1180 кв. м  ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(в ред. решений Архангельского  городского  Совета¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦от 26.05.2009 № 867, от 17.06.2009 № 903)¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(см. текст в предыдущей редакции)        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦городской     ¦ 199410 ¦ 18410  ¦ 86000  ¦ 95000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(в ред. решений Архангельского  городского  Совета¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦от 26.05.2009 № 867, от 17.06.2009 № 903)¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(см. текст в предыдущей редакции)        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦областной     ¦ 171500 ¦   -    ¦ 76500  ¦ 95000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦федеральный   ¦ 217500 ¦   -    ¦ 77500  ¦ 140000 ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦     ¦                                  в том числе инвестиционные мероприятия:                                   ¦
+-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1  ¦Образование                                                                                                 ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦ 1.1 ¦Проектирование,     ¦Управление    ¦Общий объем   ¦ 285500 ¦  500   ¦ 120000 ¦ 165000 ¦Ввод в эксплуатацию  ¦
¦     ¦строительство и ввод¦строительства ¦средств, в    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦объектов образования:¦
¦     ¦в эксплуатацию      ¦и капитального¦т.ч.:         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦2010 год - спортивный¦
¦     ¦объектов образования¦ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+зал площадью 1180 кв.¦
¦     ¦                    ¦города,       ¦городской     ¦ 106500 ¦  500   ¦ 56000  ¦ 50000  ¦м;                   ¦
¦     ¦                    ¦организации   ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦2011 год - спортивный¦
¦     ¦                    ¦(службы       +--------------+--------+--------+--------+--------+зал площадью 1180 кв.¦
¦     ¦                    ¦заказчиков,   ¦областной     ¦ 101500 ¦        ¦ 46500  ¦ 55000  ¦м                    ¦
¦     ¦                    ¦подрядчики)   ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦федеральный   ¦ 77500  ¦        ¦ 17500  ¦ 60000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦                                                   в том числе:                                                   ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦1.1.1¦Проектирование и    ¦Управление    ¦Общий объем   ¦ 132000 ¦   0    ¦ 52000  ¦ 80000  ¦Ввод в эксплуатацию в¦
¦     ¦строительство       ¦строительства ¦средств, в    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦2012 году детского   ¦
¦     ¦детского комбината в¦и капитального¦т.ч.:         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦комбината на 264     ¦
¦     ¦I микрорайоне округа¦ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+места                ¦
¦     ¦Майская Горка       ¦города, МУП   ¦городской     ¦ 46000  ¦   0    ¦ 26000  ¦ 20000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦"Стройсервис",¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦организации-  +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦подрядчики    ¦областной     ¦ 46000  ¦        ¦ 26000  ¦ 20000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦федеральный   ¦ 40000  ¦        ¦        ¦ 40000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦1.1.2¦Проектирование и    ¦Управление    ¦Общий объем   ¦ 59000  ¦  500   ¦ 58500  ¦        ¦Ввод в эксплуатацию в¦
¦     ¦строительство       ¦строительства ¦средств, в    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦2010 году спортивного¦
¦     ¦многофункционального¦и капитального¦т.ч.:         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦зала площадью 1180   ¦
¦     ¦спортивного зала    ¦ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+кв. м                ¦
¦     ¦муниципального      ¦города, МУП   ¦городской     ¦ 21000  ¦  500   ¦ 20500  ¦        ¦                     ¦
¦     ¦образовательного    ¦"Стройсервис",¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦учреждения          ¦организации-  +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦"Архангельский      ¦подрядчики    ¦областной     ¦ 20500  ¦        ¦ 20500  ¦        ¦                     ¦
¦     ¦городской лицей     ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦имени               ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦М.В.Ломоносова"     ¦              ¦федеральный   ¦ 17500  ¦        ¦ 17500  ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦1.1.3¦Проектирование и    ¦Управление    ¦Общий объем   ¦ 63000  ¦        ¦  3000  ¦ 60000  ¦Ввод в эксплуатацию в¦
¦     ¦строительство       ¦строительства ¦средств, в    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦2011 году спортивного¦
¦     ¦многофункционального¦и капитального¦т.ч.:         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦зала площадью 1180   ¦
¦     ¦спортивного зала    ¦ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+кв. м                ¦
¦     ¦муниципального      ¦города,       ¦городской     ¦ 23000  ¦        ¦  3000  ¦ 20000  ¦                     ¦
¦     ¦образовательного    ¦организации   ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦учреждения          ¦(служба       +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦"Общеобразовательная¦заказчика,    ¦областной     ¦ 20000  ¦        ¦        ¦ 20000  ¦                     ¦
¦     ¦гимназия № 21"      ¦подрядчики)   ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦федеральный   ¦ 20000  ¦        ¦        ¦ 20000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦1.1.4¦Проектирование и    ¦Управление    ¦Общий объем   ¦ 31500  ¦        ¦  6500  ¦ 25000  ¦Ввод в эксплуатацию в¦
¦     ¦строительство школы ¦строительства ¦средств, в    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦2013 году школы на   ¦
¦     ¦на 450 учащихся в   ¦и капитального¦т.ч.:         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦450 учащихся         ¦
¦     ¦жилом микрорайоне   ¦ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦Цигломень           ¦города,       ¦городской     ¦ 16500  ¦        ¦  6500  ¦ 10000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦организации   ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦(служба       +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦заказчика,    ¦областной     ¦ 15000  ¦        ¦        ¦ 15000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦подрядчики)   ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦федеральный   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦  2  ¦Здравоохранение                                                                                             ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦ 2.1 ¦Проектирование,     ¦Управление    ¦Общий объем   ¦ 295700 ¦ 10700  ¦ 120000 ¦ 165000 ¦Ввод в эксплуатацию в¦
¦     ¦строительство и ввод¦строительства ¦средств, в    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦2011 году пристройки ¦
¦     ¦в эксплуатацию      ¦и капитального¦т.ч.:         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦на 500 посещений в   ¦
¦     ¦объектов            ¦ремонта мэрии ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦смену                ¦
¦     ¦здравоохранения     ¦города,       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦организации   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦(службы       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦заказчиков,   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦подрядчики)   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(в ред. решения Архангельского  городского  Совета¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦от 26.05.2009 № 867)   ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(см. текст в предыдущей редакции)        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦городской     ¦ 85700  ¦ 10700  ¦ 30000  ¦ 45000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(в ред. решения Архангельского  городского  Совета¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦от 26.05.2009 № 867)   ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(см. текст в предыдущей редакции)        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦областной     ¦ 70000  ¦        ¦ 30000  ¦ 40000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦федеральный   ¦ 140000 ¦        ¦ 60000  ¦ 80000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦     ¦                                                в том числе:                                                ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦2.1.1¦Строительство       ¦Управление    ¦Общий объем   ¦ 295700 ¦ 10700  ¦ 120000 ¦ 165000 ¦Ввод в эксплуатацию в¦
¦     ¦пристройки к        ¦строительства ¦средств, в    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦2011 году пристройки ¦
¦     ¦муниципальному      ¦и капитального¦т.ч.:         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦на 500 посещений в   ¦
¦     ¦учреждению          ¦ремонта мэрии ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦смену                ¦
¦     ¦здравоохранения     ¦города,       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦"Детская поликлиника¦организации   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦№ 1"                ¦(служба       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦заказчика,    ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦подрядчики)   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(в ред. решения Архангельского  городского  Совета¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦от 26.05.2009 № 867)   ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(см. текст в предыдущей редакции)        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦городской     ¦ 85700  ¦ 10700  ¦ 30000  ¦ 45000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(в ред. решения Архангельского  городского  Совета¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦от 26.05.2009 № 867)   ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(см. текст в предыдущей редакции)        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦областной     ¦ 70000  ¦        ¦ 30000  ¦ 40000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦федеральный   ¦ 140000 ¦        ¦ 60000  ¦ 80000  ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦исключены.  -  Решение  Архангельского  городского¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦Совета от 26.05.2009 № 867      ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(см. текст в предыдущей редакции)        ¦        ¦                     ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------------------------+--------+--------+---------------------+
¦  3  ¦Культура                                                                                                    ¦
¦(в ред. решения Архангельского городского Совета от 17.06.2009 № 903)                                             ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции)                                                                                 ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦ 3.1 ¦Проектирование,     ¦Управление    ¦Общий объем   ¦  7210  ¦  7210  ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦строительство и ввод¦строительства ¦средств, в    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦в эксплуатацию      ¦и капитального¦т.ч.:         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦объектов культуры   ¦ремонта мэрии ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦города,       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦организации   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦(службы       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦заказчиков,   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦подрядчики)   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(в ред.  решения  Архангельского городского Совета¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦от 17.06.2009 № 903)   ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(см. текст в предыдущей редакции)        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦городской     ¦  7210  ¦  7210  ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(в ред.  решения Архангельского городского  Совета¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦от 17.06.2009 № 903)   ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(см. текст в предыдущей редакции)        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦областной     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦федеральный   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+
¦3.1.1¦Строительство       ¦Управление    ¦Общий объем   ¦7210    ¦7210    ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦детского парка в    ¦строительства ¦средств, в    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦Ломоносовском округе¦и капитального¦т.ч.:         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦по ул. 23-й         ¦ремонта мэрии ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦Гвардейской дивизии ¦города,       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦(за кинотеатром     ¦организации   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦"Русь")             ¦(служба       ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦заказчика,    ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦подрядчики)   ¦              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(в ред.  решения Архангельского городского  Совета¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦от 17.06.2009 № 903)   ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(см. текст в предыдущей редакции)        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦городской     ¦7210    ¦7210    ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(в ред.  решения Архангельского городского  Совета¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦от 17.06.2009 № 903)   ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦(см. текст в предыдущей редакции)        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦областной     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              +--------------+--------+--------+--------+--------+                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦федеральный   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
¦     ¦                    ¦              ¦бюджет        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦                     ¦
+-----+--------------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+---------------------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru